Page 27 - คู่มือประเมิน-กพร-DMSU-65
P. 27

22



                                  8.1 ห้องปฏิบัติการ

                                       1.  ห้อง IT                                           2 ห้อง
                                       2.  ห้องสมุด                                          1 ห้อง
                                       3.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                         5 ห้อง

                                       4.  ห้องประลองทางวิศวกรรม                             1 ห้อง
                                       5.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                         2 ห้อง

                                       6.  ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ                         2 ห้อง
                                       7.  ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์                           1 ห้อง

                                       8.  ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์                            1 ห้อง
                                       9.  ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล                           1 ห้อง

                                       10. ห้องงานส่งเสริมสุขภาพและงานพยาบาล                 1 ห้อง
                                       11. ห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม                          1 ห้อง


                                  8.2 สิ่งอำนวยความสะดวกโดยทรัพยากรมหาวิทยาลัย
                                       1.  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง/ไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่

                                       2.  สำนักวิทยบริการซึ่งมีสื่อและหนังสือมากกว่า 100,000 เล่ม
                                       3.  สนามกีฬาในร่ม และกลางแจ้งทุกชนิดกีฬา

                                       4.  โรงอาหารกลาง
                                       5.  ระบบสาธารณูปโภค



                     9. ข้อมูลสรุปงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                                                                  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                             รายการ
                                                 เงินรายได้        สะสม          เงินแผ่นดิน     เงินกองทุน

                      รวมงบประมาณที่รับจัดสรร      56,854,900      1,711,760      12,480,700       1,500,000

                      1. หมวดงบบุคลากร            2,881,980.00              -               -              -

                      2. หมวดงบดำเนินงาน        15,128,720.00               -               -      1,176,000
                      3. หมวดงบลงทุน                        -    1,211,760.00               -      1,500,000

                      4. หมวดอุดหนุน            35,601,200.00               -               -      3,337,500

                      5. หมวดเงินรายจ่ายอื่น      3,243,000.00              -               -      1,800,000
                      รวมงบประมาณที่จ่ายจริง    45,674,921.55    1,211,760.00  12,479,977.10             0%

                       ร้อยละของการเบิกจ่าย            80.34          100.00           99.52            0%
                       จากเงินตั้งงบประมาณ
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32