Page 27 - 62-รายงานผลการประเมิน
P. 27

23



                            8.1 ห้องปฏิบัติการ

                                 1.  ห้อง IT                                          2 ห้อง
                                 2.  ห้องสมุด                                         1 ห้อง

                                 3.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                        5 ห้อง

                                 4.  ห้องประลองทางวิศวกรรม                            1 ห้อง
                                 5.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                        2 ห้อง

                                 6. ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ                         2 ห้อง
                                 7. ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป                            1 ห้อง

                                 8. ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์                            1 ห้อง

                                 9. ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล                           1 ห้อง
                                 10.  ห้องงานส่งเสริมสุขภาพและงานพยาบาล               1 ห้อง

                                 11.  ห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม                        1 ห้อง
                            8.2 สิ่งอำนวยความสะดวกโดยทรัพยากรมหาวิทยาลัย

                                  1. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง/ไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่

                                  2. สำนักวิทยบริการซึ่งมีสื่อและหนังสือมากกว่า 100,000 เล่ม
                                  3. สนามกีฬาในร่ม และกลางแจ้งทุกชนิดกีฬา

                                  4. โรงอาหารกลาง

                                  5. ระบบสาธารณูปโภค
                     9. ข้อมูลสรุปงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                                                                     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                                รายการ
                                                      เงินรายได้     สะสม       เงินแผ่นดิน     เงินกองทุน

                         รวมงบประมาณที่รับจัดสรร      50,240,364            -     12,251,000        9,089,100

                      1. หมวดงบบุคลากร                    2,722,120         -               -              -

                      2. หมวดงบดำเนินงาน                12,896,230          -               -         1,176,000

                      3. หมวดงบลงทุน                             -          -               -         2,775,600

                      4. หมวดอุดหนุน                    31,954,140          -               -         3,337,500

                      5. หมวดเงินรายจ่ายอื่น              2,667,874         -               -         1,800,000
                      รวมงบประมาณที่จ่ายจริง           47,196,000           -      12,192,000       4,355,155

                      ร้อยละของการเบิกจ่ายจากเงินตั้ง   93.94        100.00        99.52          47.92
                               งบประมาณ
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32